SAP_B1系统对象说明

对象名称 对象ID 表序号 表名 表描述 备注
采购订单 22 1 OPOR 订单主表 DocType ='I' -物料
DocType ='S' -服务
PaidToDate= 订单本币未清金额
2 POR1 订单明细表 LineTotal=不含税本币行总计
PriceAftVat = 毛价
采购收货 20 1 OPDN 收货主表 TransID=日记帐分录号
FinncPriod=会计期间编号
2 PDN1 收货明细表 BaseType=源单据类型
BaseEntry=源单据单据.DocEntry
BaseRef=源单据单据.DocNum
BaseLine=源单据明细表.LineNum
采购退货 21 1 ORPD 退货主表  
2 RPD1 退货明细表  
付款 46 1 OVPM 付款主表 CashSum=现金支付金额
TrsfrSum=银行转帐金额
DocTotal=总计支付金额
TransID = 日记帐分录号
2 VPM2 付款的源单据 InvType='204' 基于预付款
InvType='18' 基于应付发票
InvType='30' 日记帐分录 …………
DocEntry=源单据号
DocNum = 付款主表的.DocEntry
库存发货 60 1 OIGE 发货主表  
2 IGE1 发货明细表 BaseType=-1 库存发货
BaseType=202 生产发货
库存收货 59 1 OIGN 收货主表  
2 IGN1 收货明细表 BaseType=-1 库存收货
BaseType=202 生产收货(退料)
库存转储 67 1 OWTR 库存转储主表  
2 WTR1 转储明细表  
收付款草稿 140 1 OPDF 付款草稿主表 DocType='S' 付款
DocType='C' 收款
2 PDF2 付款草稿基于的源单据  
收款 24 1 ORCT 收款主表  
2 RCT2 收款基于的源单据  
销售报价单 23 1 OQUT 报价单主表  
2 QUT1 报价单明细表  
销售订单 17 1 ORDR 订单主表  
2 RDR1 订单明细表  
销售交货 15 1 ODLN 交货主表  
2 DLN1 交货明细  
销售退货 16 1 ORDN 退货主表  
2 RDN1 退货明细表  
业务凭证草稿 112 1 ODRF 凭证草稿主表 DocEntry=草稿编号(唯一)
DocNum=凭证编号(可重复)
2 DRF1 凭证草稿明细表(物料、服务)  
3 ODIB 凭证草稿物料批次信息表 BaseType=凭证对象类型
BaseEntry=凭证草稿序号
4 ODSR 凭证草稿物料序列号信息用  
5 DRF9 发票关联的预付(收)款请求 ObjType=204 --预付(收)款请求
BaseAbs=预付(收)款请求单据号
应付贷项凭证 19 1 ORPC 应付贷项主表  
2 RPC1 应付贷项明细表  
应付发票 18 1 OPCH 应付发票主表  
2 PCH1 应付发票明细表  
3 PCH9 关联的预付款请求 ObjType=204 --预付款请求
BaseAbs=预付款请求单据号
应付预付款 204 1 ODPO 预付款请求主表  
2 DPO1 预付款请求明细表 BaseType=20 --基于采购收货
BaseType=22 --基于采购订单
应收贷项凭证 14 1 ORIN 应收贷项凭证主表  
2 RIN1 应收贷项凭证明细表  
应收发票 13 1 OINV 应收发票主表  
2 INV1 应收发票明细表  
3 INV9 关联的预收款请求  
应收预收款 203 1 ODPI 应收预收款主表  
2 DPI1 应收预收款明细表 BaseType=17 销售订单
BaseType=15 销售交货
到岸成本 69 1 OIPF 到岸成本主表  
2 IPF1 到岸成本物料明细  
3 IPF2 到岸成本费用项目明细  
库存重估 162 1 OMRV 库存重估主表 RevalType='P' 价格重估
RevalType='M' 借贷方重估
2 MRV1 库存重估明细表(物料)  
用户 12 1 OUSR 用户主表 UserID=其它表中的UserSign
User_Code=用户代码
U_Name=用户名称
科目表 1 1 OACT 科目表 Currtotal=当前本币余额
Postable=是否明细科目
业务伙伴 2 1 OCRD 业务伙伴主表 CardType= C 客户 S 供应商
Balance=科目余额
DNotesBal=交货单未清余额
OrdersBal=订单未清余额
Country=国家(决定国内或国外应收应付)
GroupNum=付款条款
ListNum=价格清单
2 OCPR 业务伙伴联系人  
3 CRD1 业务伙伴运达或开票地址 AdressType=B 开票到 S 运达到
客户组 10 1 OCRG 业务伙伴组 GroupType=C 客户 S 供应商
物料主数据 4 1 OITM 物料主数据 DfltWh=默认仓库编码
ManBtchNum=是否按批次管理物料
ManSerNum=是否按序列号管理物料
Onhand=当前库存数
AvgPrice=成本价
2 OITW 物料对应的仓库明细 OnHand=当前该仓库的库存数
AvgPrice=成本价(对先进先出无效)
3 ITM1 物料对应各价格清单的价格表 PriceList=价格清单表.ListNum
价格清单 6 1 OPLN 标准价格清单  
日记帐凭单组 29 1 OBTD 日记帐凭单组  
日记帐凭单明细 28 1 OBTF 日记帐凭单主表 BatchNum = 日记帐凭单组.BatchNum
BatchNum 和 TransID 两字段确认唯一
2 BTF1 日记帐凭单明细表  
日记帐凭证 30 1 OJDT 日记帐主表 TransType=-2 期初导入
TransType=-3 月末结帐
2 JDT1 日记帐凭证明细表 Account=科目编码
ShortName=如果Account为控制科目,则此处为业务伙伴代码,否则等于Account
ProfitCode=利润中心维1数据 =OOCR.OcrCode
OcrCode2=利润中心维2数据=OOCR.OcrCode
3 OCFT 现金流量记录 BatchNum=OJDT.BatchNum
JDTID=Ojdt.TransID
JDTLineID= JDT1.Line_ID
CFWID=现金流项目序号
现流金项目   1 OCFW    
利润中心   1 OPRC 利润中心列表 DimCode=维
利润中心分配规则   1 OOCR 利润中心分摊规则主表  
    2 OCR1 利润中心分摊规则明细表 PrcCode=OPRC.PrcCode
PrcAmount=分配比例
OcrTotal=分配基数
库存盘点跟踪 31 1 OITW 物料仓库明细表 此对象没有实际表,在实际盘点后,将实盘点数量记录在Counted字段中
WasCounted-是否完成盘点
付款条款 40 1 OCTG 付款条款表  
物料组 52 1 OITB 物料组  
仓库 64 1 OWHS 仓库表  
物料清单(BOM) 66 1 OITT BOM主表  
2 ITT1 BOM明细表  
用户表 152 1 OUTB 用户定义表 ObjectType= 0 - 自定义表[有默认窗口]
            1 - 主数据[必须注册自定义对象才有默认窗口]
            2 - 主数据行
            3 - 凭证
            4 - 凭证行
用户自定义权限表   1 USER3 用户附加权限权限记录  
用户字段 153 1 CUFD 自定义字段  
用户字段有效值   1 UFD1 字段的有效值 生成下拉菜单
用户查询报表 160 1 OUQR 用户自定义的查询  
员工主数据 171 1 OHEM 员工主数据 Position = OHPS.PosID 职位
Dept = OUDP.Code  部门
Branch = OUBR.Code 分部
Status=OHST.StatusID 状态
销售预测 198 1 OFCT 销售预测主表 FormView = D 按日
           M 按月
           W 按周
FCT1 销售预测物料明细  
生产工单 202 1 OWOR 生产工单主表 Type=S 标准 D 分装 P  特殊的
Status=R 执行 P 计划 C 取消 L 关闭
2 WOR1 生产工单明细表  
物料过帐明细   1 OINM 所有物料过帐明细 Transtype = 交易类型
CreatedBy = 源单据的DocEntry
Base_Ref = 源单据的DocNum
TransValue=库存交易金额
VarVal = 差异科目金额
PriceDiff=价格差异金额
ExchDiff=汇率差异金额
ApplObj=202 生产工单
AppObjAbs=生产工单的.DocEntry
AppObjType='C' 组件 'P' 产品
用户定义对象 206 1 OUDO 用户定义对象 CanLog='Y' 指定表名系统可以记录更改日志
LogTable=日志表名
用户附加权限树 214 1 OUPT 附加权限树  
格式化搜索 219 1 CSHS 格式化搜索记录表  
posted @ 2013-02-15 11:34  Li.DK  阅读(2480)  评论(1编辑  收藏  举报