SAP_B1系统对象说明
对象名称 | 对象ID | 表序号 | 表名 | 表描述 | 备注 |
采购订单 | 22 | 1 | OPOR | 订单主表 | DocType ='I' -物料 DocType ='S' -服务 PaidToDate= 订单本币未清金额 |
2 | POR1 | 订单明细表 | LineTotal=不含税本币行总计 PriceAftVat = 毛价 |
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采购收货 | 20 | 1 | OPDN | 收货主表 | TransID=日记帐分录号 FinncPriod=会计期间编号 |
2 | PDN1 | 收货明细表 | BaseType=源单据类型 BaseEntry=源单据单据.DocEntry BaseRef=源单据单据.DocNum BaseLine=源单据明细表.LineNum |
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采购退货 | 21 | 1 | ORPD | 退货主表 | |
2 | RPD1 | 退货明细表 | |||
付款 | 46 | 1 | OVPM | 付款主表 | CashSum=现金支付金额 TrsfrSum=银行转帐金额 DocTotal=总计支付金额 TransID = 日记帐分录号 |
2 | VPM2 | 付款的源单据 | InvType='204' 基于预付款 InvType='18' 基于应付发票 InvType='30' 日记帐分录 ………… DocEntry=源单据号 DocNum = 付款主表的.DocEntry |
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库存发货 | 60 | 1 | OIGE | 发货主表 | |
2 | IGE1 | 发货明细表 | BaseType=-1 库存发货 BaseType=202 生产发货 |
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库存收货 | 59 | 1 | OIGN | 收货主表 | |
2 | IGN1 | 收货明细表 | BaseType=-1 库存收货 BaseType=202 生产收货(退料) |
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库存转储 | 67 | 1 | OWTR | 库存转储主表 | |
2 | WTR1 | 转储明细表 | |||
收付款草稿 | 140 | 1 | OPDF | 付款草稿主表 | DocType='S' 付款 DocType='C' 收款 |
2 | PDF2 | 付款草稿基于的源单据 | |||
收款 | 24 | 1 | ORCT | 收款主表 | |
2 | RCT2 | 收款基于的源单据 | |||
销售报价单 | 23 | 1 | OQUT | 报价单主表 | |
2 | QUT1 | 报价单明细表 | |||
销售订单 | 17 | 1 | ORDR | 订单主表 | |
2 | RDR1 | 订单明细表 | |||
销售交货 | 15 | 1 | ODLN | 交货主表 | |
2 | DLN1 | 交货明细 | |||
销售退货 | 16 | 1 | ORDN | 退货主表 | |
2 | RDN1 | 退货明细表 | |||
业务凭证草稿 | 112 | 1 | ODRF | 凭证草稿主表 | DocEntry=草稿编号(唯一) DocNum=凭证编号(可重复) |
2 | DRF1 | 凭证草稿明细表(物料、服务) | |||
3 | ODIB | 凭证草稿物料批次信息表 | BaseType=凭证对象类型 BaseEntry=凭证草稿序号 |
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4 | ODSR | 凭证草稿物料序列号信息用 | |||
5 | DRF9 | 发票关联的预付(收)款请求 | ObjType=204 --预付(收)款请求 BaseAbs=预付(收)款请求单据号 |
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应付贷项凭证 | 19 | 1 | ORPC | 应付贷项主表 | |
2 | RPC1 | 应付贷项明细表 | |||
应付发票 | 18 | 1 | OPCH | 应付发票主表 | |
2 | PCH1 | 应付发票明细表 | |||
3 | PCH9 | 关联的预付款请求 | ObjType=204 --预付款请求 BaseAbs=预付款请求单据号 |
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应付预付款 | 204 | 1 | ODPO | 预付款请求主表 | |
2 | DPO1 | 预付款请求明细表 | BaseType=20 --基于采购收货 BaseType=22 --基于采购订单 |
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应收贷项凭证 | 14 | 1 | ORIN | 应收贷项凭证主表 | |
2 | RIN1 | 应收贷项凭证明细表 | |||
应收发票 | 13 | 1 | OINV | 应收发票主表 | |
2 | INV1 | 应收发票明细表 | |||
3 | INV9 | 关联的预收款请求 | |||
应收预收款 | 203 | 1 | ODPI | 应收预收款主表 | |
2 | DPI1 | 应收预收款明细表 | BaseType=17 销售订单 BaseType=15 销售交货 |
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到岸成本 | 69 | 1 | OIPF | 到岸成本主表 | |
2 | IPF1 | 到岸成本物料明细 | |||
3 | IPF2 | 到岸成本费用项目明细 | |||
库存重估 | 162 | 1 | OMRV | 库存重估主表 | RevalType='P' 价格重估 RevalType='M' 借贷方重估 |
2 | MRV1 | 库存重估明细表(物料) | |||
用户 | 12 | 1 | OUSR | 用户主表 | UserID=其它表中的UserSign User_Code=用户代码 U_Name=用户名称 |
科目表 | 1 | 1 | OACT | 科目表 | Currtotal=当前本币余额 Postable=是否明细科目 |
业务伙伴 | 2 | 1 | OCRD | 业务伙伴主表 | CardType= C 客户 S 供应商 Balance=科目余额 DNotesBal=交货单未清余额 OrdersBal=订单未清余额 Country=国家(决定国内或国外应收应付) GroupNum=付款条款 ListNum=价格清单 |
2 | OCPR | 业务伙伴联系人 | |||
3 | CRD1 | 业务伙伴运达或开票地址 | AdressType=B 开票到 S 运达到 | ||
客户组 | 10 | 1 | OCRG | 业务伙伴组 | GroupType=C 客户 S 供应商 |
物料主数据 | 4 | 1 | OITM | 物料主数据 | DfltWh=默认仓库编码 ManBtchNum=是否按批次管理物料 ManSerNum=是否按序列号管理物料 Onhand=当前库存数 AvgPrice=成本价 |
2 | OITW | 物料对应的仓库明细 | OnHand=当前该仓库的库存数 AvgPrice=成本价(对先进先出无效) |
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3 | ITM1 | 物料对应各价格清单的价格表 | PriceList=价格清单表.ListNum | ||
价格清单 | 6 | 1 | OPLN | 标准价格清单 | |
日记帐凭单组 | 29 | 1 | OBTD | 日记帐凭单组 | |
日记帐凭单明细 | 28 | 1 | OBTF | 日记帐凭单主表 | BatchNum = 日记帐凭单组.BatchNum BatchNum 和 TransID 两字段确认唯一 |
2 | BTF1 | 日记帐凭单明细表 | |||
日记帐凭证 | 30 | 1 | OJDT | 日记帐主表 | TransType=-2 期初导入 TransType=-3 月末结帐 |
2 | JDT1 | 日记帐凭证明细表 | Account=科目编码 ShortName=如果Account为控制科目,则此处为业务伙伴代码,否则等于Account ProfitCode=利润中心维1数据 =OOCR.OcrCode OcrCode2=利润中心维2数据=OOCR.OcrCode |
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3 | OCFT | 现金流量记录 | BatchNum=OJDT.BatchNum JDTID=Ojdt.TransID JDTLineID= JDT1.Line_ID CFWID=现金流项目序号 |
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现流金项目 | 1 | OCFW | |||
利润中心 | 1 | OPRC | 利润中心列表 | DimCode=维 | |
利润中心分配规则 | 1 | OOCR | 利润中心分摊规则主表 | ||
2 | OCR1 | 利润中心分摊规则明细表 | PrcCode=OPRC.PrcCode PrcAmount=分配比例 OcrTotal=分配基数 |
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库存盘点跟踪 | 31 | 1 | OITW | 物料仓库明细表 | 此对象没有实际表,在实际盘点后,将实盘点数量记录在Counted字段中 WasCounted-是否完成盘点 |
付款条款 | 40 | 1 | OCTG | 付款条款表 | |
物料组 | 52 | 1 | OITB | 物料组 | |
仓库 | 64 | 1 | OWHS | 仓库表 | |
物料清单(BOM) | 66 | 1 | OITT | BOM主表 | |
2 | ITT1 | BOM明细表 | |||
用户表 | 152 | 1 | OUTB | 用户定义表 | ObjectType= 0 - 自定义表[有默认窗口] 1 - 主数据[必须注册自定义对象才有默认窗口] 2 - 主数据行 3 - 凭证 4 - 凭证行 |
用户自定义权限表 | 1 | USER3 | 用户附加权限权限记录 | ||
用户字段 | 153 | 1 | CUFD | 自定义字段 | |
用户字段有效值 | 1 | UFD1 | 字段的有效值 | 生成下拉菜单 | |
用户查询报表 | 160 | 1 | OUQR | 用户自定义的查询 | |
员工主数据 | 171 | 1 | OHEM | 员工主数据 | Position = OHPS.PosID 职位 Dept = OUDP.Code 部门 Branch = OUBR.Code 分部 Status=OHST.StatusID 状态 |
销售预测 | 198 | 1 | OFCT | 销售预测主表 | FormView = D 按日 M 按月 W 按周 |
FCT1 | 销售预测物料明细 | ||||
生产工单 | 202 | 1 | OWOR | 生产工单主表 | Type=S 标准 D 分装 P 特殊的 Status=R 执行 P 计划 C 取消 L 关闭 |
2 | WOR1 | 生产工单明细表 | |||
物料过帐明细 | 1 | OINM | 所有物料过帐明细 | Transtype = 交易类型 CreatedBy = 源单据的DocEntry Base_Ref = 源单据的DocNum TransValue=库存交易金额 VarVal = 差异科目金额 PriceDiff=价格差异金额 ExchDiff=汇率差异金额 ApplObj=202 生产工单 AppObjAbs=生产工单的.DocEntry AppObjType='C' 组件 'P' 产品 |
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用户定义对象 | 206 | 1 | OUDO | 用户定义对象 | CanLog='Y' 指定表名系统可以记录更改日志 LogTable=日志表名 |
用户附加权限树 | 214 | 1 | OUPT | 附加权限树 | |
格式化搜索 | 219 | 1 | CSHS | 格式化搜索记录表 |